02.11.2022
by
Лидија Дељанин
·
30. новембар 2022.
Назив установе |
Дом здравља Блаце |
1.11.2022 |
СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
01/11//2022 |
1.555.314,44 |
|
СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА |
1.591.832,54 |
ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОР |
|
0,00 |
|
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
4.879.154,33 |
|
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
311.089,10 |
|
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
0,00 |
|
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
0,00 |
|
ЕНЕРГЕНТИ |
0,00 |
|
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
0,00 |
|
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
|
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
0,00 |
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-СТОМАТОЛОГИЈА |
|
|
СОЛИДАРНА ПОМОЋ-ПРИМАРНА |
0,00 |
|
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0,00 |
|
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
|
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
|
ОСТАЛИ ПРИЛИВИ |
549.514,09 |
|
ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ |
4.000,00 |
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |
|
7.335.590,06 |
УКУПНА ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА |
|
5.780.275,62 |
САЛДО |
|
1.555.314,44 |
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
|
1 |
ПЛАТЕ – ПРИМАРНА |
4.879.154,33 |
2 |
ПЛАТЕ – СТОМАТОЛОГИЈА |
311.089,10 |
3 |
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ |
0,00 |
4 |
ПРЕВОЗ – СТОМАТОЛОГИЈА |
|
5 |
ПРЕВОЗ -ПРИМАРНА |
|
6 |
МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ СА ТРОШКОВИМА СТОМАТОЛОГИЈЕ |
461,50 |
7 |
ЕНЕРГЕНТИ |
|
8 |
Солидарна помоћ примарна |
0,00 |
9 |
Награде уговореним радницима услед Сovid -19 |
0,00 |
10 |
ПЕНАЛИ ЗА ИНВАЛИДЕ |
0,00 |
11 |
ОТПРЕМНИНЕ |
0,00 |
12 |
ПОРОДИЉСКО БОЛОВАЊЕ |
|
13 |
ОСТАЛА ПЛАЋАЊА |
589.570,69 |
14 |
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ |
|
15 |
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |
0,00 |
16 |
ПОГРЕБНИ ТРОШКОВИ |
|
13 |
|
|
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ |
|
5.780.275,62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА |
Добављач |
Износ |
Лекови у здравственој установи |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
Санитетски и медицински потрошни материјал |
|
0,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
Материјалн и остали трошкови са трошковима стоматологије |
|
50.461,50 |
провизија,такса |
|
461,50 |
дневнице |
|
0,00 |
таксе |
|
0,00 |
пошта |
|
0,00 |
друго |
Агенција за акредитацију |
50.000,00 |
1 |
|
|
2 |
|
|
3 |
|
|
4 |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
7 |
|
|
8 |
|
|
7 |
|
|
Енергенти |
|
0,00 |
1 |
|
|
1 |
|
|
2 |
|
|
|
|
|
Укупно извршене исплате по добављачима |
|
50.461,50 |